Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 155 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | 2023NE0000154 |
KARLA AMANDO DA SILVA
***.***.274-27
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIA E 1 2, PARA A CAPITAL PERNAMBUCANA DIA 17.04.2023, REUNIAO NO GABINETE DE ANDRE DE PAULA, SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA AQUISICAO DE GAIOLAS DE PEIXES PARA OS PISCICULTORES DO MUNICIPIO DE CABROBO, DIA 18.04.2023, AUDIENCIA PUBLICA, COM O TEMA: 25 ANOS DO PRONERA E OS DESAFIOS DA EDUCACAO DO CAMPO EM PERNAMBUCO E DIA 19.04.2023, REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO, SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA AQUISICAO
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 14/04/2023 | 2023NE0000155 |
ROMARIO DOS SANTOS SOUZA
23.069.566/0001-75
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CAPACITACAO DE SERVIDORES SOBRE POSTURA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PUBLICO:TEMA: CAPITAL HUMANO: VOCE EM SUA MELHOR VERSAO MODULO 3 (COMUNICACAO ASSERTIVA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 12.782.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 13/04/2023 | 2023NE0000151 |
JOAO FREIRE DE SA SUPERMERCADOS LTDA
10.539.905/0001-98
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA O COFFEE BREAK, POR OCASIAO DA CAPACITACAO DE SERVIDORES SOBRE POSTURA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PUBLICO: TEMA: CAPITAL HUMANO VOCE EM SUA MELHOR VERSAO MODULO 3 (COMUNICACAO ASSERTIVA), CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 10.509.
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R$ 176,37 | R$ 176,37 | R$ 176,37 | |
| 13/04/2023 | 2023NE0000152 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA REALIZAR VISITA A CASA DO ESTUDANTE EM PETROLINAPE, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS SERVICOS DISPONIBILIZADOS AO ESTUDANTES CABROBOENSES NO REFERIDO LOCAL.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 13/04/2023 | 2023NE0000153 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA REALIZAR VISITA A CASA DO ESTUDANTE EM PETROLINAPE, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS SERVICOS DISPONIBILIZADOS AO ESTUDANTES CABROBOENSES NO REFERIDO LOCAL.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 12/04/2023 | 2023NE0000149 |
DJAILSON NOGUEIRA PESSOA JUNIOR
***.***.064-67
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 13.04, NO SEST SENAT, A FIM DE SOLICITAR QUE SEJA FEITA A CAMPANHA DO MAIO AMARELO NO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A DISPONIBILIZACAO DE TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZACAO DA REFERIDA CAMPANHA E DIA 14.04.2023, NO DNIT, SOLICITAR QUE SEJAM COLOCADAS FAIXAS DE PEDESTRES NA BR 428, NO MUNICIPIO DE CABROBO, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE HA TRAVESSIA DE
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 12/04/2023 | 2023NE0000150 |
CAROLINA SILVA SABINO
***.***.774-96
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM, PARA JUNTO COM O VEREADOR DJAILSON NOGUEIRA PESSOA JUNIOR PARTICIPAR DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 13.04, NO SEST SENAT, A FIM DE SOLICITAR QUE SEJA FEITA A CAMPANHA DO MAIO AMARELO NO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A DISPONIBILIZACAO DE TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA A REALIZACAO DA REFERIDA CAMPANHA E DIA 14.04.2023, NO DNIT, SOLICITAR QUE SEJAM COLOCADAS FAIXAS DE PEDESTRES NA BR 428, NO MUNICIPIO DE CA
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000146 |
DEPARTAMENTO DE TRANSITO PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QYR7H76, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000147 |
DEPARTAMENTO DE TRANSITO PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QYR7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 11/04/2023 | 2023NE0000148 |
DEPARTAMENTO DE TRANSITO PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QYQ5I59, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 | |
| 25/03/2023 | 2023NE0000144 |
R & S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
25.136.293/0001-60
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 1342.
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R$ 138,60 | R$ 138,60 | R$ 138,60 | |
| 25/03/2023 | 2023NE0000145 |
R & S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
25.136.293/0001-60
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 1341.
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R$ 415,83 | R$ 415,83 | R$ 415,83 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000142 |
LORRAINE DE SA BARROS GONZAGA
***.***.464-82
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, NO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 14.842,
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R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00 | R$ 1.486,30 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000143 |
MANOEL GONCALVES BARBOSA
***.***.444-93
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 14.848.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.068,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000136 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
***.***.134-42
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, EM RECIFEPE, DIA 23.03.2023, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL TULIO GADELHA, SOLICITAR ESFORCOS PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DE AGUA ENCANADA PARA A ALDEIA PAMBUZINHO, BENEFICIANDO 49 FAMILIAS, BEM COMO PARA A ALDEIA SABONETE COM 46 FAMILIAS, AMBAS PERTENCENTES A TRIBO TRUKA, NO MUNICIPIO DE CABROBO, E REALIZAR VISITA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE CABROBO QUE FAZEM TRATAME
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000137 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 23.03. NA 8ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A SEGUINTES DEMANDAS PARA O MUNICIPIO DE CABROBO, CURSO DE QUALIFICACAO ATUALIZACAO EM OBSTETRICIA PARA OS PROFISSIONAIS DA MATERNIDADE DE CABROBO(EDUCACAO PERMANENTE) ENTRE OUTRAS E DIA 24.03.2023, NO SEST SENAT, SOLICITAR CURSOS DE MOTORISTA D
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000138 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DE PETROLINAPE, NO DIA 23 DE MARCO DE 2023, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA QUE COM A MAXIMA URGENCIA, POSSAM SER CRIADOS LEITOS NOS HOSPITAIS DE REFERENCIA EM PETROLINA, PARA ACOLHER OS PACIENTES DOS MUNICIPIOS VIZINHOS S EXEMPLO DE CABROBO, QUE DIARIAMENTE PRECISAM ENCAMINHAR PACIENTES EM ESTADOS CRITICOS AOS HOS
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000139 |
JULIANA R DA SILVA ME
21.473.340/0001-00
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 149, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.449,80 | R$ 1.449,80 | R$ 1.449,80 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000140 |
ELIVAN FERREIRA RODRIGUES 04417962499
41.704.421/0001-80
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO NA IMPRESSORA DE CHEQUE, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 21.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 22/03/2023 | 2023NE0000141 |
CASA RESENDE LTDA
02.626.028/0001-64
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 IMPRESSORA MULTI ECOTANK R: 3250 EPSON, CONFORME COTACAO EM ANEXO.
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R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 |