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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 154 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
20/12/2023 2023NE0000372
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
R$ 20.331,05 R$ 20.331,05 R$ 14.641,45
20/11/2023 2023NE0000362
DJAILSON NOGUEIRA PESSOA JUNIOR
***.***.064-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00, PARA O VEREADOR DJAILSON NOGUEIRA P. JUNIOR, PARTICIPAR DE REUNIAO NA COMPESA, EM SALGUEIROPE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES MURICI VELHO, MURICI NOVO, BOQUEIRAO E REGIAO NO MUNICIPIO DE CABROBO, DEVIDO A CONSTANTE FALTA DE AGUA.
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
07/11/2023 2023NE0000352
VERONICA TORRES DE MENEZES ARAUJO
17.150.019/0001-17
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE BUFFET SALGADOS, PARA A POSSE DE VEREADORES, REALIZADA NO DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2023.
R$ 259,20 R$ 259,20 R$ 259,20
19/10/2023 2023NE0000342
C S CAVALCANTI EDUCACAO SUPERIOR
43.624.645/0001-08
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PALESTRA COM O TEMA: A IMPORTANCIA DO ATENDIMENTO NO SETOR PUBLICO E AS TECNICAS PARA UMA PRATICA DA EXCELENCIA COM EFICACIA E EFICIENCIA , PARA OS COLABORADORES, COM COM DURACAO DE 4 HORAS, REALIZADAS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
27/09/2023 2023NE0000332
GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR
***.***.614-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 300,00 E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 200,00 PARA O CHEFE DE GABINETE GILDENOR PIRES DE C. JUNIOR, PARA JUNTO COM O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAREM DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 28.09.2023, NA 8ª GERES, A FIM DE SOLICITAR QUE SEJAM DISPONIBILIZADOS RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UM MAMOGRAFO, COM VISTA A PROMOVER A PREVENCAO DE CANCER DE MAMA EM NOSSO MUNICIPIO E DIA 29.09.2023,
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
25/09/2023 2023NE0000328
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 600,00 CADA E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES C. NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 26.09.2023, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS, A FIM DE SOLICITAR A DESTINACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CABROBO, DIA 27.09.2023, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FABRICIO FERRAZ SOLICITAR HORAS MAQUINA
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
25/09/2023 2023NE0000329
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 600,00 CADA E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 26.09.2023, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS, A FIM DE SOLICITAR A DESTINACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CABROBO, DIA 27.09.2023, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FABRICIO FERRAZ SOLICITAR HORAS MAQUINAS,
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
21/09/2023 2023NE0000327
JULIANA R DA SILVA ME
21.473.340/0001-00
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 156, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 1.403,95 R$ 1.403,95 R$ 1.403,95
20/09/2023 2023NE0000322
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.
R$ 2.990,00 R$ 2.990,00 R$ 2.760,50
20/09/2023 2023NE0000323
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIVO, ROLAMENTO SKF BAH 0064 AA FILTRO DE DO AR CONDICIONADO DO MOBI FIAT, PARA O VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE PLACA QYR7H76, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 732.
R$ 382,80 R$ 382,80 R$ 382,80
20/09/2023 2023NE0000324
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DO ROLAMENTO, TROCA DE PIVO E TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO, DO CARRO PLACA QYR7H76, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
20/09/2023 2023NE0000325
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE, NO VALOR DE R$ 400,00 PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR REUNIAO NA GERENCIA REGIONAL DA COMPESA NA CIDADE DE SALGUEIROPE, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023. A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS PARA MELHORAS O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: UMARI 1 E 2 BOQUEIRAO NO MUNICIPIO DE CABROBO, DEVIDO A CONSTANTE FALTA DE AGUA NA REGIAO.
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
20/09/2023 2023NE0000326
MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO
***.***.964-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE, NO VALOR DE R$ 200,00 PARA A CHEFE DE GABINETE MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO, PARTICIPAR REUNIAO JUNTO COM O VEREADOR JOAO PEDRO T. C. NOVAES, NA GERENCIA REGIONAL DA COMPESA NA CIDADE DE SALGUEIROPE, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023. A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS PARA MELHORAS O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES: UMARI 1 E 2 BOQUEIRAO NO MUNICIPIO DE CABROBO, DEVIDO A CONSTANTE FALTA DE AGUA NA REGIAO.
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
15/09/2023 2023NE0000320
MARIA VIRLANE MOREIRA SARAIVA
***.***.884-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 600,00, PARA A VEREADORA MARIA VIRLANE M. SARAIVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAOGRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 18.09.2023, A FIM DE SOLICITAR QUE SEJA DESTINADO RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA, CIENCIA, ROBOTICA, ENTRE OUTRAS AREAS, PARA AMPLIACAO DA EDUCACAO EM NOSSO MUNICIPIO.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
15/09/2023 2023NE0000321
ROMARIO DOS SANTOS SOUZA
23.069.566/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MESTRE DE CERIMONIA, DURANTE A SESSAO SOLE DE ENTREGA DE HORARIAS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 12.815.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
06/09/2023 2023NE0000312
CASA RESENDE LTDA
02.626.028/0001-64
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 BEBEDOURO R=EGC35B, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 20.486.
R$ 897,00 R$ 897,00 R$ 897,00
21/08/2023 2023NE0000294
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666,
R$ 183.709,88 R$ 183.709,88 R$ 183.709,88
21/08/2023 2023NE0000295
JULIANA R DA SILVA ME
21.473.340/0001-00
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 155, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 1.472,20 R$ 1.472,20 R$ 1.472,20
21/08/2023 2023NE0000296
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, PLACA QYR7H76, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 725, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 1.671,50 R$ 1.671,50 R$ 1.671,50
21/08/2023 2023NE0000297
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DO MOTOR; SERVICO DO CABECOTE; TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, DO VEICULO PLACA QYR7H76, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 7.322.
R$ 1.180,00 R$ 1.180,00 R$ 1.180,00